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内部审计是由企业、单位内部专职审计h员进行的审计。它既可用于对内部牵制制度的充分性和有效性进行检查、监督和评h,又可用于对会计及相关信息的真实、台法、完?对资产的安全、完?对企业自w经营业l、经营合规性进
行检查、监督和评h?/span>
内部审计主要审什?p?a href="http://www.kim15.com/gszc/" target="_blank">工商注册编了解一般来_有关于内部审计的审计内容,其主要包?
(1)查、监督和评h内部会计控制制度,其是其中的内部牵制制度的健全性、恰当性及有效?监督其运?q提出改q徏议?/span>
(2)查、监督和评h财务和经营信息。具体包括用于确认、计量分cd报告该类信息的措?以及Ҏ些项目的具体查询Q包括详l测试交易、金额和范围;
(3)查、监督和评hl济zd的经性、效率和效果,包括企业的非财务控制;
(4)查、监督和评hҎ律、规定和其他外部要求的遵循情?以及对管理当局政策、指令和其他内部要求的遵循情c?/span>
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